3月7日,集团(tuán)党委召开审计工作委员会(扩(kuò)大)会议,深入学(xué)习(xí)习(xí)近平总书记关(guān)于审计工作重要讲话重要指示批示精神,传达(dá)学(xué)习(xí)全国审计工作会议精神和省委书记唐登杰在省委审计委员会第六次会议上的重要讲话精神,传达(dá)关(guān)于审计发(fā)现(xiàn)典型问题自查整改的通报及省审计厅经(jīng)济(jì)责(zé)任审计整改工作要求,就做好整改和下一步工作进(jìn)行安排部署。集团(tuán)党委书记、董事长谷建春主持会议并讲话。集团(tuán)党委副书记、副董事长、总经(jīng)理谢鹏远(yuǎn)参加。集团(tuán)领(lǐng)导(dǎo)、子公司主要负(fù)责(zé)人、总部部室负(fù)责(zé)人参加了会议。
会议指出,党中央高度重视审计工作,习(xí)近平总书记多次就审计工作发(fā)表重要讲话,对审计反映的重要情况、重大问题作出重要批示,明確提出关(guān)于发(fā)挥审计监(jiān)督作用的“三个如”的重要论述,关(guān)于做好审计工作的“六个聚焦”的重大要求等,为我们做好新时代审计工作指明了前进(jìn)方向、提供了根本遵循。同时,今年的全国审计工作会议就做好审计工作明確了“六个围绕”的重要部署,省委审计委员会强调(diào)了审计工作的六个重点领(lǐng)域。全系统(tǒng)各级审计部门要站在忠诚捍卫(wèi)“两个確立”的政治高度,把思想和行动统(tǒng)一到党中央决策部署和省委工作要求上来,准(zhǔn)確把握当(dāng)前和今后一个时期审计工作的重点,坚守经(jīng)济(jì)监(jiān)督定位、立足自身主责(zé)主业(yè),进(jìn)一步加强审计工作的针对性、有效性、震慑性,进(jìn)一步加快构(gòu)建集中统(tǒng)一、全面覆盖、权(quán)威高效的审计监(jiān)督体系,切实提高审计监(jiān)督质(zhì)量,更好服务(wù)集团(tuán)“双五”战(zhàn)略路径的实施。
会议强调(diào),集团(tuán)各级党组织要充分认(rèn)识到,审计的根本目的不是发(fā)现(xiàn)问题、查处问题,而是通过揭示问题促进(jìn)整改,减少问题產(chǎn)生的根源,降低问题发(fā)生的几率,切实以审计整改推动解决好深层次矛盾。要进(jìn)一步强化政治担(dān)当(dāng),坚定贯彻执(zhí)行好党和国家重大经(jīng)济(jì)方针。深入践行习(xí)近平总书记关(guān)于“不折不扣抓落实、雷厉风(fēng)行抓落实、求真务(wù)实抓落实、敢作善为抓落实”重要要求,建立健全重大任务(wù)闭环(huán)落实工作机(jī)制,確保党中央、国务(wù)院决策部署以及省委、省政府工作安排事事有回音、件件能落地。要进(jìn)一步聚焦“首要任务(wù)”,坚定以新发(fā)展理念引领(lǐng)好高质(zhì)量发(fā)展。把新发(fā)展理念作为引领(lǐng)高质(zhì)量发(fā)展的指挥棒,基于提升核心竞爭力、增强核心功能,大力实施创(chuàng)新驱(qū)动发(fā)展战(zhàn)略,在“融入大战(zhàn)略、优(yōu)化大通道、搭建大平台、实施大通关(guān)、实现(xiàn)大开放”等方面下功夫、出实招,培育打造更多的新质(zhì)生產(chǎn)力增长极,全面夯实陆港高质(zhì)量发(fā)展的“硬支撑”。要进(jìn)一步聚焦主责(zé)主业(yè),坚定扛起“做强做大做优(yōu)”的歷史使命。立足陆港发(fā)展全局,守好自身的功能定位,动態(tài)优(yōu)化完善主业(yè)目录,严(yán)格执(zhí)行投资负(fù)面清单管理,做好“两非”“两资”处置、亏损企业(yè)治理,推动人財物资源向主业(yè)企业(yè)、优(yōu)势企业(yè)集中,逐步实现(xiàn)陆港业(yè)务(wù)的板块化、板块的专业(yè)化。要进(jìn)一步健全企业(yè)制度,坚定打造好中国式现(xiàn)代化的国有企业(yè)治理体系。站在中国式现(xiàn)代化的高度,贯彻落实好集团(tuán)党委关(guān)于“五个一体化”建设(shè)的战(zhàn)略部署,全面优(yōu)化企业(yè)治理体系,確保各业(yè)务(wù)领(lǐng)域的工作都有章可循、有据(jù)可依、有规(guī)可行,切实从源头上杜绝潜在问题的发(fā)生。
会议要求,集团(tuán)各级党组织要压紧压实责(zé)任,切实做好审计反馈问题的整改工作,重点做到“四个强化”:要强化组织保障,各级党组织要把抓好审计整改作为重要政治任务(wù),特別是书记要担(dān)起第一责(zé)任人职责(zé),领(lǐng)导(dǎo)班子要落实好“一岗双责(zé)”,集团(tuán)审计部与相关(guān)部门密切协(xié)同联(lián)动,推动形成强大工作合力。要强化自查整改,对照普遍性、系统(tǒng)性、突出性问题,自觉把自己摆进(jìn)去、把职责(zé)摆进(jìn)去、把工作摆进(jìn)去,主动认(rèn)领(lǐng)、举一反三,全面深入开展自查。要强化队伍建设(shè),教育引导(dǎo)广大审计工作人员全面提升审计专业(yè)技能,解决好內(nèi)审机(jī)构(gòu)独立性不强、审计与財务(wù)不相容岗位未分离、內(nèi)审人员结(jié)构(gòu)不优(yōu)等问题,真正成为经(jīng)济(jì)监(jiān)督的“特种部队”。要强化结(jié)果运用,將审计整改作为考核、任免、奖惩领(lǐng)导(dǎo)干部的重要依据(jù),对整改不力、敷衍整改、虚假整改的,要严(yán)肃追责(zé)。对移送的问题线索,必须一查到底、水落石出。